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BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - EMPENHOS
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LISTA DE EMPENHOS - 2023 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 07070007 - DATA: 03/07/2023
JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
400,00
EMPENHO: 07070008 - DATA: 03/07/2023
JARDIANA PEREIRA FERNANDES
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO J [...]
400,00
EMPENHO: 07070009 - DATA: 03/07/2023
JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRM [...]
400,00
EMPENHO: 07070010 - DATA: 03/07/2023
FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A [...]
700,00
EMPENHO: 07070011 - DATA: 03/07/2023
FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMA [...]
400,00
EMPENHO: 07070012 - DATA: 03/07/2023
CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
400,00
EMPENHO: 07070013 - DATA: 03/07/2023
TATIARA GOMES DO NASCIMENTO
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUN [...]
2.000,00
EMPENHO: 07070014 - DATA: 03/07/2023
LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU [...]
2.000,00
EMPENHO: 07070015 - DATA: 03/07/2023
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUN [...]
2.000,00
EMPENHO: 07070017 - DATA: 03/07/2023
RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
480,00
EMPENHO: 07070018 - DATA: 03/07/2023
GABRIELA FERREIRA DE SOUZA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
480,00
EMPENHO: 01070038 - DATA: 03/07/2023
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECR [...]
140,00
EMPENHO: 01070039 - DATA: 03/07/2023
FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES
05 - SECRETARIA DE OBRAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC [...]
1.740,00
EMPENHO: 01070041 - DATA: 03/07/2023
SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MO [...]
950,00
EMPENHO: 01070042 - DATA: 03/07/2023
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA
05 - SECRETARIA DE OBRAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO [...]
1.530,00
EMPENHO: 01070045 - DATA: 03/07/2023
SILVANIA FURTADO CATUNDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
1.750,00
EMPENHO: 01070046 - DATA: 03/07/2023
CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA CHITAONOENSE 2023 JUNT [...]
3.500,00
EMPENHO: 01070047 - DATA: 03/07/2023
ANTONIO DE LIMA SILVA
05 - SECRETARIA DE OBRAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBR [...]
1.500,00
EMPENHO: 01070048 - DATA: 03/07/2023
JOSE FARIAS COELHO
05 - SECRETARIA DE OBRAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
480,00
EMPENHO: 01070049 - DATA: 03/07/2023
WESNEY SILVA DE SOUZA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
1.320,00
EMPENHO: 01070050 - DATA: 03/07/2023
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
470,00
EMPENHO: 01070051 - DATA: 03/07/2023
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
1.000,00
EMPENHO: 01070052 - DATA: 03/07/2023
ALEXANDRA MACIEL DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETAR [...]
180,00
EMPENHO: 01070053 - DATA: 03/07/2023
THAMIRES DE SOUSA PEREIRA
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO CHITAOBOENSE 2023 J [...]
3.400,00
EMPENHO: 01070054 - DATA: 03/07/2023
CASSIANO BURETA LOPES
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
370,00
EMPENHO: 01070055 - DATA: 03/07/2023
MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA [...]
1.650,00
EMPENHO: 03070029 - DATA: 03/07/2023
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
1.000,00
EMPENHO: 03070030 - DATA: 03/07/2023
SILVANIA FURTADO CATUNDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
1.410,00
EMPENHO: 03070031 - DATA: 03/07/2023
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVE [...]
1.750,00
EMPENHO: 03070032 - DATA: 03/07/2023
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS J [...]
1.560,00

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