lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2023 Foram encontradas 4308 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06020044 - DATA: 22/02/2023
FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS NO EXERCICIO DE SUA FUNCAO.
50,00 50,00 50,00
EMPENHO: 01020028 - DATA: 17/02/2023
EPNG COMERCIO E SERVICOS LTDA
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MESA PARA FUTMESA DESTINADA A PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABPSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE C [...]
3.300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01020029 - DATA: 17/02/2023
EPNG COMERCIO E SERVICOS LTDA
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAPA DE PROTECAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPI [...]
350,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01020039 - DATA: 17/02/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
1.334,33 1.334,33 1.334,33
EMPENHO: 01020040 - DATA: 17/02/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
1.334,33 1.334,33 1.334,33
EMPENHO: 01020041 - DATA: 17/02/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC [...]
1.334,33 1.334,33 1.334,33
EMPENHO: 03020007 - DATA: 17/02/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
1.334,33 1.334,33 1.334,33
EMPENHO: 04020034 - DATA: 17/02/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
1.334,33 1.334,33 1.334,33
EMPENHO: 06020016 - DATA: 17/02/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
1.334,33 1.334,33 1.334,33
EMPENHO: 01020092 - DATA: 17/02/2023
JOSUE MIRANDA ARAUJO
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 PAC2 DE PROPRIEDADE DA PREFE [...]
3.500,00 3.500,00 3.500,00
EMPENHO: 03020027 - DATA: 17/02/2023
JOSE ADILIO ARAUJO SANTOS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS POR UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DO M [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 03020037 - DATA: 17/02/2023
JEANE MESQUITA DOS SANTOS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO: 03020041 - DATA: 17/02/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
1.499,50 1.499,50 1.499,50
EMPENHO: 03020042 - DATA: 17/02/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
1.477,00 1.477,00 1.477,00
EMPENHO: 04020212 - DATA: 17/02/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
727,00 727,00 727,00
EMPENHO: 01020025 - DATA: 16/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
263,52 263,52 263,52
EMPENHO: 01020026 - DATA: 16/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
47.104,60 47.104,60 47.104,60
EMPENHO: 01020027 - DATA: 16/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
33.331,80 33.331,80 33.331,80
EMPENHO: 02020007 - DATA: 16/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
2.701,00 2.701,00 2.701,00
EMPENHO: 02020008 - DATA: 16/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
17.220,70 17.220,70 17.220,70
EMPENHO: 04020018 - DATA: 16/02/2023
CEALCON C DE ADAPT DE L D E CONT E PROT O DO NORD
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA APLICACAO DE MEDICAMENTO AVASTIM EM OLHO DIREITO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEM CONDI [...]
3.600,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO: 04020019 - DATA: 16/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
14.821,84 14.821,84 14.821,84
EMPENHO: 04020020 - DATA: 16/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
14.559,48 14.559,48 14.559,48
EMPENHO: 04020021 - DATA: 16/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
4.545,72 4.545,72 4.545,72
EMPENHO: 06020012 - DATA: 16/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
3.283,02 3.283,02 3.283,02
EMPENHO: 06020013 - DATA: 16/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
1.548,18 1.548,18 1.548,18
EMPENHO: 06020014 - DATA: 16/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
1.224,27 1.224,27 1.224,27
EMPENHO: 01020042 - DATA: 16/02/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
896,00 896,00 896,00
EMPENHO: 02020010 - DATA: 16/02/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
4.096,00 4.096,00 4.096,00
EMPENHO: 03020008 - DATA: 16/02/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
1.024,00 1.024,00 1.024,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito