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LISTA DE PAGAMENTOS - 2023 Foram encontradas 4651 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/07/2023 EMPENHO: 04060038
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
2.822,52
12/07/2023 EMPENHO: 04070002
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
708,20
12/07/2023 EMPENHO: 04070003
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
683,75
12/07/2023 EMPENHO: 04070004
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
1.346,40
12/07/2023 EMPENHO: 04070005
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO [...]
695,65
12/07/2023 EMPENHO: 04070008
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
4.474,35
12/07/2023 EMPENHO: 01060023
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
19.856,00
12/07/2023 EMPENHO: 01070006
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
28.105,00
12/07/2023 EMPENHO: 01060022
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE OBRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
20.775,80
12/07/2023 EMPENHO: 01060033
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
05 - SECRETARIA DE OBRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
23.751,85
12/07/2023 EMPENHO: 01060034
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
05 - SECRETARIA DE OBRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
12.793,42
12/07/2023 EMPENHO: 01070008
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE OBRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
47.347,19
12/07/2023 EMPENHO: 02060006
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
7.808,00
12/07/2023 EMPENHO: 02060013
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
2.774,00
12/07/2023 EMPENHO: 02060014
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
17.885,00
12/07/2023 EMPENHO: 02060015
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
6.400,51
12/07/2023 EMPENHO: 02060016
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
17.137,23
12/07/2023 EMPENHO: 02060017
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
1.920,76
12/07/2023 EMPENHO: 02070001
43.609.493/0001-74
F M COMERCO E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
2.452,30
12/07/2023 EMPENHO: 02070002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
2.993,00
12/07/2023 EMPENHO: 02070003
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
18.396,00
12/07/2023 EMPENHO: 03060020
44.941.796/0001-52
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
1.200,00
12/07/2023 EMPENHO: 03060021
44.941.796/0001-52
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
20.099,30
12/07/2023 EMPENHO: 03060022
44.941.796/0001-52
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
3.260,30
12/07/2023 EMPENHO: 03060023
01.995.526/0001-11
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
6.282,00
12/07/2023 EMPENHO: 03060024
01.995.526/0001-11
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
6.865,50
12/07/2023 EMPENHO: 03060025
01.995.526/0001-11
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
370,00
12/07/2023 EMPENHO: 03060026
01.995.526/0001-11
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
1.333,00
12/07/2023 EMPENHO: 03060027
63.460.455/0001-00
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
11.200,50
12/07/2023 EMPENHO: 03060028
63.460.455/0001-00
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
21.913,00

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