lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2023 Foram encontradas 4651 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
02/06/2023 EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
40,16
02/06/2023 EMPENHO: 01040043
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO [...]
1.200,00
02/06/2023 EMPENHO: 01050046
32.886.276/0001-05
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
1.635,00
02/06/2023 EMPENHO: 01050058
00.721.652/0001-15
A E BENEVINUTO LIMA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
300,00
02/06/2023 EMPENHO: 01040044
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSE [...]
600,00
01/06/2023 EMPENHO: 06050062
955.XXX.XXX-91
CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 [...]
180,00
01/06/2023 EMPENHO: 03050021
44.941.796/0001-52
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
906,80
01/06/2023 EMPENHO: 03050022
44.941.796/0001-52
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
906,80
01/06/2023 EMPENHO: 03050023
44.941.796/0001-52
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
1.246,60
01/06/2023 EMPENHO: 03050024
44.941.796/0001-52
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
11.745,90
01/06/2023 EMPENHO: 03050025
01.995.526/0001-11
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
1.649,50
01/06/2023 EMPENHO: 03050026
01.995.526/0001-11
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
4.282,00
01/06/2023 EMPENHO: 03050027
01.995.526/0001-11
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
1.333,00
01/06/2023 EMPENHO: 03050028
01.995.526/0001-11
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
1.483,00
01/06/2023 EMPENHO: 03050029
63.460.455/0001-00
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
3.516,50
01/06/2023 EMPENHO: 03050030
63.460.455/0001-00
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
9.229,00
01/06/2023 EMPENHO: 03050031
63.460.455/0001-00
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
3.516,50
01/06/2023 EMPENHO: 03050032
63.460.455/0001-00
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
3.516,50
01/06/2023 EMPENHO: 06050045
04.624.230/0001-82
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
1.000,00
01/06/2023 EMPENHO: 06050060
008.XXX.XXX-94
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
1.520,00
01/06/2023 EMPENHO: 06050061
750.XXX.XXX-68
ANTONIO DA SILVA FLOR
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
1.320,00
01/06/2023 EMPENHO: 04050093
000.XXX.XXX-56
JORGE LUIS ALVES LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINA [...]
2.200,00
01/06/2023 EMPENHO: 04050094
066.XXX.XXX-08
MARIA THAIS DA SILVA ALVES
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [...]
1.950,00
01/06/2023 EMPENHO: 01050102
050.XXX.XXX-36
FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES
05 - SECRETARIA DE OBRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC [...]
1.000,00
01/06/2023 EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
34,50
01/06/2023 EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
11,50
01/06/2023 EMPENHO: 06050044
26.749.547/0001-88
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
3.400,00
01/06/2023 EMPENHO: 06050046
04.624.230/0001-82
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO [...]
2.375,00
01/06/2023 EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
11,50
01/06/2023 EMPENHO: 04050011
13.154.435/0001-32
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
8.763,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito