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BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - PAGAMENTOS
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LISTA DE PAGAMENTOS - 2023 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/07/2023 EMPENHO: 06060038
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
685,08
10/07/2023 EMPENHO: 06060039
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
467,10
10/07/2023 EMPENHO: 06060040
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
352,92
10/07/2023 EMPENHO: 04060034
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
6.724,35
10/07/2023 EMPENHO: 04060035
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
2.013,72
10/07/2023 EMPENHO: 04060062
087.XXX.XXX-93
KAILTON DE SOUSA COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENH [...]
1.400,00
10/07/2023 EMPENHO: 04060063
026.XXX.XXX-32
DIEGO DA SILVA MELO
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEN [...]
1.200,00
10/07/2023 EMPENHO: 03060065
026.XXX.XXX-32
DIEGO DA SILVA MELO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MON [...]
1.260,00
10/07/2023 EMPENHO: 01060101
087.XXX.XXX-93
KAILTON DE SOUSA COSTA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENH [...]
1.180,00
10/07/2023 EMPENHO: 01070055
124.XXX.XXX-79
MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA [...]
1.650,00
10/07/2023 EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
7,46
10/07/2023 EMPENHO: 04030042
20.346.800/0001-76
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
19.000,00
10/07/2023 EMPENHO: 04070054
35.046.382/0001-79
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
51.625,00
10/07/2023 EMPENHO: 01070066
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
05 - SECRETARIA DE OBRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
96,62
10/07/2023 EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
21,50
10/07/2023 EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
21.049,07
10/07/2023 EMPENHO: 01010095
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
29.292,25
07/07/2023 EMPENHO: 01070067
07.551.252/0001-58
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
8,00
06/07/2023 EMPENHO: 01060100
971.XXX.XXX-15
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI [...]
960,00
05/07/2023 EMPENHO: 01060097
709.XXX.XXX-53
ADEMARCIA TEMOTEO ROSA
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CEARA SEM FOME [...]
70,00
05/07/2023 EMPENHO: 01070053
603.XXX.XXX-24
THAMIRES DE SOUSA PEREIRA
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO CHITAOBOENSE 2023 J [...]
3.400,00
05/07/2023 EMPENHO: 01060099
008.XXX.XXX-94
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
1.400,00
05/07/2023 EMPENHO: 06060066
066.XXX.XXX-08
MARIA THAIS DA SILVA ALVES
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABA [...]
1.950,00
05/07/2023 EMPENHO: 01060098
294.XXX.XXX-72
FRANCISCO SILVA ARAUJO
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
1.650,00
05/07/2023 EMPENHO: 01070054
066.XXX.XXX-92
CASSIANO BURETA LOPES
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
370,00
05/07/2023 EMPENHO: 03060062
050.XXX.XXX-00
JOSUE MIRANDA ARAUJO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONS [...]
2.650,00
05/07/2023 EMPENHO: 03060063
294.XXX.XXX-72
FRANCISCO SILVA ARAUJO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
1.420,00
05/07/2023 EMPENHO: 03060064
034.XXX.XXX-63
JOAO ALVES DE OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FORD F1000S COR VERMELHA DE PLACA KTN3848/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
2.700,00
05/07/2023 EMPENHO: 01070011
32.443.337/0001-60
GLEILSON DA SILVA MENDES 60377425370
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NO RAMO DE ATIVIDADE DE PREVENCAO DE EVENTO DESTINADO A ATENDER AS NE [...]
2.500,00
05/07/2023 EMPENHO: 06060045
32.886.276/0001-05
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
1.379,00

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