lC - Ordem Cronológica.

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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2023 Foram encontradas 4126 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
25/07/2023 EMPENHO: 04070093
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BI [...]
180,00
25/07/2023 EMPENHO: 01070025
R S FALCAO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE NOTEBOOK JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1 [...]
300,00
25/07/2023 EMPENHO: 04070076
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
23.669,28
25/07/2023 EMPENHO: 04070077
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
5.491,34
25/07/2023 EMPENHO: 01070042
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO [...]
1.530,00
25/07/2023 EMPENHO: 03070032
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS J [...]
1.560,00
25/07/2023 EMPENHO: 13040001
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
33.477,80
24/07/2023 EMPENHO: 04070092
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL [...]
180,00
24/07/2023 EMPENHO: 01070023
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCA [...]
62.659,08
24/07/2023 EMPENHO: 02070035
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE SALA NA EEEP MARIA MADEIRO DIAS NA SEDE DO [...]
27.794,06
24/07/2023 EMPENHO: 04070059
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETAR [...]
700,00
21/07/2023 EMPENHO: 01070044
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIDEOS PARA SER VINCULADO NAS REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA DO FESTIVAL D [...]
1.100,00
21/07/2023 EMPENHO: 01070059
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
20,00
21/07/2023 EMPENHO: 01070120
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
1.366,00
21/07/2023 EMPENHO: 01070122
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
421,00
21/07/2023 EMPENHO: 06070029
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
3.000,00
21/07/2023 EMPENHO: 04070027
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO [...]
2.884,50
21/07/2023 EMPENHO: 04070165
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
754,00
21/07/2023 EMPENHO: 03070020
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAC [...]
2.450,00
21/07/2023 EMPENHO: 01070022
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
1.450,00
20/07/2023 EMPENHO: 01070040
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
990,00
20/07/2023 EMPENHO: 03070034
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EMPLACAMENTO D [...]
20,00
20/07/2023 EMPENHO: 03070035
SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PARA REGISTRO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
304,80
20/07/2023 EMPENHO: 06070023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
3.140,28
20/07/2023 EMPENHO: 06070024
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
1.323,09
20/07/2023 EMPENHO: 06070025
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
1.207,80
20/07/2023 EMPENHO: 04070022
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
4.501,80
20/07/2023 EMPENHO: 04070023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
14.098,32
20/07/2023 EMPENHO: 04070024
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
15.878,09
20/07/2023 EMPENHO: 01070019
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
16.943,30

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