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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2023 Foram encontradas 4308 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 02060029 - DATA: 01/06/2023
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB [...]
2.750,00 2.750,00 2.750,00
EMPENHO: 02060035 - DATA: 01/06/2023
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 02060036 - DATA: 01/06/2023
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 02060037 - DATA: 01/06/2023
MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNI [...]
900,00 900,00 900,00
EMPENHO: 02060038 - DATA: 01/06/2023
MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIA [...]
900,00 900,00 900,00
EMPENHO: 02060039 - DATA: 01/06/2023
FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
800,00 800,00 800,00
EMPENHO: 02060040 - DATA: 01/06/2023
FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 02060042 - DATA: 01/06/2023
ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NA [...]
2.980,00 2.980,00 2.980,00
EMPENHO: 02060045 - DATA: 01/06/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
6.771,95 6.771,95 6.771,95
EMPENHO: 01060002 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
47.288,00 47.288,00 47.288,00
EMPENHO: 01060014 - DATA: 01/06/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
276.400,93 276.400,93 276.400,93
EMPENHO: 01060027 - DATA: 01/06/2023
GERLANDO R TORRES - ME
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
1.300,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 01060043 - DATA: 01/06/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
1.334,33 1.334,33 1.334,33
EMPENHO: 01060056 - DATA: 01/06/2023
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
3.400,00 3.400,00 3.400,00
EMPENHO: 01060060 - DATA: 01/06/2023
NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE [...]
128.800,91 128.800,91 128.800,91
EMPENHO: 01060073 - DATA: 01/06/2023
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
1.190,00 1.190,00 1.190,00
EMPENHO: 01060078 - DATA: 01/06/2023
DENIS FELIX DE SOUSA
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDA [...]
2.200,00 2.200,00 2.200,00
EMPENHO: 01060090 - DATA: 01/06/2023
FERNANDES GOMES DA SILVA
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA [...]
2.900,00 2.900,00 2.900,00
EMPENHO: 01060091 - DATA: 01/06/2023
ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 01060094 - DATA: 01/06/2023
ANTONIO JOSE PEREIRA MIRANDA
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA [...]
2.700,00 2.700,00 2.700,00
EMPENHO: 01060104 - DATA: 01/06/2023
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAM [...]
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 01060001 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
20.907,20 20.907,20 20.907,20
EMPENHO: 01060012 - DATA: 01/06/2023
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SEBRAE
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ACOES DE CONSULTORIAS TECNOLOGICAS E DE GESTAO EMPRESARIAL VISANDO O FO [...]
5.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01060019 - DATA: 01/06/2023
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRET [...]
5.090,00 5.090,00 5.090,00
EMPENHO: 01060028 - DATA: 01/06/2023
GERLANDO R TORRES - ME
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
1.300,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 01060070 - DATA: 01/06/2023
JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE [...]
1.300,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 01060071 - DATA: 01/06/2023
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
1.430,00 1.430,00 1.430,00
EMPENHO: 01060075 - DATA: 01/06/2023
CASSIANO BURETA LOPES
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
175,00 175,00 175,00
EMPENHO: 01060092 - DATA: 01/06/2023
ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEG [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 01060098 - DATA: 01/06/2023
FRANCISCO SILVA ARAUJO
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
1.650,00 1.650,00 1.650,00

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