lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010101 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010101
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 126.000,00
Fornecedor: FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS
Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2023 2023 37.913,17
31/01/2023 2023 1.450,00
28/02/2023 2023 1.450,00
28/02/2023 2023 38.462,34
31/03/2023 2023 1.450,00
31/03/2023 2023 37.187,48
28/04/2023 2023 1.450,00
28/04/2023 2023 6.637,01
Quantidade: 8 Valor total: 126.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/02/2023 01010101 - 001 - 000 2023 37.913,17
03/02/2023 01010101 - 002 - 000 2023 1.450,00
06/03/2023 01010101 - 003 - 000 2023 1.450,00
06/03/2023 01010101 - 004 - 000 2023 38.462,34
31/03/2023 01010101 - 005 - 000 2023 1.450,00
31/03/2023 01010101 - 006 - 000 2023 37.187,48
28/04/2023 01010101 - 007 - 000 2023 1.450,00
28/04/2023 01010101 - 008 - 000 2023 6.637,01
Quantidade: 8 Valor total: 126.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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